Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den paní Zdeno, chtěla bych se Vás zeptat, stalo se mi, že jsem vystavila fakturu na částku 1148,50 Kč a zákazník mi zaplatil na běžný účet částku 1150 Kč. Prosím Vás, jak postupujete vzhledem k DPH? A ještě jeden dotaz mám v této souvislosti: lze vystavit fakturu, když se dohodnu se zákazníkem na určitou částku, třeba 10000 Kč, tak, že vypočtu daň z 10000 Kč? Nebo musím vždy fakturu vystavovat a začínat základem daně (za jednotku), vypočítat daň a celkovou částku mi zákazník uhradí? Děkuji Vám moc za odpověď. Adrijana
Offline
Dobrý večer, paní Adrijano,
přeplatek bych zaúčtovala do výnosů jako haléřové vyrovnání (648) a DPH bych neřešila.
Pokud se zákazníkem sjednáte cenu včetně daně, tak vypočítáváte daň shora, tedy z celkové ceny. Upravuje § 37/2 ZDPH.
Offline
Zdena napsal(a):
Dobrý večer, paní Adrijano,
přeplatek bych zaúčtovala do výnosů jako haléřové vyrovnání (648) a DPH bych neřešila.
Pokud se zákazníkem sjednáte cenu včetně daně, tak vypočítáváte daň shora, tedy z celkové ceny. Upravuje § 37/2 ZDPH.
Paní Zdeno, moc děkuji za odpověď. Zapomněla jsem uvést, že vedu daňovou evidenci. V programu mi umožňuje uvést toto vyrovnání do kolonky ostatní. Chápu to tak dobře, že toho hal. vyrovnání se mi projeví pouze v dani z příjmu. Děkuji za odpověď.
Offline
Ano, projeví se pouze v dani z příjmů, dejte to do daňových příjmů do kolonky ostatní.
Offline
Zdena napsal(a):
Ano, projeví se pouze v dani z příjmů, dejte to do daňových příjmů do kolonky ostatní.
Paní Zdeno, moc Vám děkuji za radu. Adrijana
Offline