Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
jsem OSVČ, mám příjmy z podnikání dle §7, a příjmy z pronájmu z pole, které není v obchodním majetku dle §9.
Nájemce mi vždy v lednu poslal složenku za předchozí rok na celkovou částku nájmu+daň z nemovitostí.
V roce 2011 došlo ke změně majitele firmy, a složenka za nájem+daň přišla už v měsíci 12/2011.
Takže v jednom účetním roce se sešly dvě platby: za rok 2010 (leden 2011) a za rok 2011 (prosinec 2011).
Jak mělo proběhnout správné zdanění? Děkuji za vaše názory. Majka
Offline
Předpokládám, že nevedete účetnictví. Příjem z pronájmu zdaníte v období, ve kterém jste jej obdržela, tedy oba nájmy v roce 2011.
Offline
Vedu DE. Bohužel jsem ten uhrazený nájem+daň nezahrnula do daňového přiznání z rok 2011, a poplatník si stihl složenku vybrat 22/12/2011 a dodal ji až s letošními doklady. Mám podat dodatečné daňové přiznání ?
Je příjmem celá částka (16000), nebo pouze část nájemného (8466)? Moc děkuji. Majka
Offline
Celá částka 16 000 Kč je příjmem. Měla byste podat dodatečné přiznání za rok 2011. Zkuste si propočítat, jak to pohne s výslednou daní, zvýšení daně by mohla pokrýt nějaká nevyužitá sleva.
Offline