Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den, jakým způsobem správně v podvojném účetnictví účtovat doklady pro zdravotní pojišťovnu (nejsem účetní, omlouvám se za ev. nepřesnosti, ale účetní výsledek diskuse předám)? Na konci měsíce vždy zdrav. pojišťovně vystavím fakturu na určitou částku, pojišťovna mé údaje zpracuje, zašle mi zúčtovací zprávu a podle této zprávy od ní obdržím na účet jinou částku peněz. Vydaná faktura je tedy na jinou částku, než potom úhrada. Jak to zaúčtovat? Děkuji!
Offline
Například takto:
FAV: 311/602
vyúčtování od ZP většinou na nižší částku, vystavím dobropis -395/-602 a interním dokladem provedu zápočet pohledávek a závazků 395/311
Úhrada od ZP: 221/311.
Nebo postupujte podle rady pana Ovského.
Offline