Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den, jsem živnostník, neplátce DPH, výdaje uplatňuji paušálem. Živnost každý rok přerušuji od prosince do dubna. Chtěl bych se zeptat,
1. mám fakturu vystavenou a splatnou v prosinci 2015 a platba přijde až v lednu 2016, zahrnuji částku do daňového přiznání v roce 2015 ? Zohledňuji ji v tabulce E ?
2. mám fakturu vystavenou v prosinci 2015 a splatnou i zaplacenou v lednu 2016, je v tom nějaký rozdíl oproti předchozí otázce ? do jakého daňového přiznání zahrnout ?
Předem děkuji za odpověď.
Offline
Dobrý den,
pokud neobnovíte živnost do termínu podání DAP, tak by jste měl při přerušení upravit základ daně o pohledávky, t.j. o částku na faktuře zvýšit základ daně v DAP za rok 2015. Přijaté Kč v roce 2016 by pak byly příjmy nedaňovými.
V případě "oživení živnosti" před termínem podání t.j.1.4.2016 se bude jednat o příjem roku 2016.
Platí pro oba případy.
Offline