Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
Prosím o radu. V Německu nám provedli opravu řídící jednotky na vozidle našeho zákazníka. Platili jsme v hotovosti v Eurech . Na dokladu je uvedeno číslo DE.. dodavatele. nevím si rady jak tento výdaj zaúčtovat. Přepočítala jsme v aktuálním kurzu na Kč, ale jak zaúčtovat DPH? Evidovat do přiznání DPH jako nákup z EU, nebo celé do výdajů bez evidence DPH?
Mockrát děkuji za radu.
Offline
Pokud je na dokladu německá DPH, tak celé do výdajů bez evidence DPH.
Offline
Zdeni děkuji, na dokladu není vyčíslena DPH. Žádná sazba ani vyčíslená částka.Pouze celková částka 180,- EUR. Jak tedy postupovat? Moc děkuju.
Offline
Dobrý večer,
pokud je dodavatel plátcem DPH (můžete ověřit zde: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do) a fakturoval bez daně, tak by měl na doklad uvést sdělení: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (obdoba našeho sdělení daň odvede zákazník).
V tom případě byste měli přiznat DPH na ř. 5 přiznání, a pokud máte nárok na odpočet, tak jej uplatníte na ř. 43.
Při přijetí služby od německého podnikatele neplátce, byste také měli přiznat daň (§ 108/1/c) ZDPH), uvádí se na ř. 12, nárok na odpočet uplatníte na ř. 43.
Offline
Zdeni moc děkuju! Podívám ověřím zda je plátce či neplátce. Sdělení o dani na dokladu není. Děkuji za pomoc a přeji hezký den
Offline
Dobrý den.
Mám dotaz. Účtuji firmu, která provozuje autodopravu, plátci dph. Přinesli mi z Německa doklady na ubytování, benzín a pak ze Slovenksa dobropis na mýtné a dan. doklad z Maďarska na mýtné. Rozhodla jsem se, že tyto doklady budu účtovat bez DPH. Použiji tedy aktuální kurz v den vystavení dokladu ČNB? V jaké výši můžu denně zaúčtovat ubytování, kolik jim můžu v daňové evidenci zaúčtovat? Je tam nějaké omezení? Mýtné můžu zaúčtovat celé do nákladů a pak dobropis odúčtuji mínusem. Děkuji za radu. Zdenka
Offline
Ještě mám prosím jeden dotaz. Když fakturuje České firmě autodopravu do Německa, dělá to bez dph. Je to tak v pořádku? A v jakém řádku přiznání k DPH by se tato částka měla objevit? Ostatní fakturace německé firmě bude také bez DPH? Děkuji.
Offline