Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
mám pár nejasnotí a moc by mi pomohlo, kdyby mi někdo dal radu.
Přítelovi dělám účetnictví - plátce DPH, dělám ručně v Excelu.
- Pokud přijde faktura např. za vizitky - účtuji částku jen do daňově uznatelných výdajů a nedávám do DPH na vstupu. Je to tak správně, nebo musím evidovat DPH na vstupu (tím si ale zvyšuji DPH na vstupu a pak bych platila finančnímu úřadu nižší částku, nebylo by to bráno jako krácení daní)?
- Pokud dodavatel poskytuje rabat a vystaví fakturu s IČ i DIČ a my bychom si chtěli spotřebič nechat, lze to udělat tak, že fakturu jen zaplatím a účetnictvím mi neprojde, nebo jí musím evidovat a např. vystavit fakturu jakoby na zákazníka?
Předem moc děkuji za odpověď
Offline
Dobrý den
1. U faktury za vizitky si klidně můžete uplatnit DPH (určitě se nejedná o krácení daně). Vizitky používáte k dosažení příjmů (informujete potenciální zákazníky o své činnosti).
2. Zaplacenou fakturu nemusíte evidovat v účetnictví /DE, pokud nechcete.
Offline
Děkuji za odpověď,
já jsem se jen obávala, že když je na faktuře uvedené IČO a DIČ, tak to je finančním úřadem dohledatelné a oni pak uvidí, že fakturu nemam vůbec zaúčtovanou... Na druhou stranu je logické, že jí evidovat nemusím, DPH řádně odvedl dodavatel.
Ještě jednou děkuji
Offline
Obdržíte fakturu, která je vystavena na Vaše IČO a DIČ. Máte PRÁVO, nikoli povinnost uplatnit si odpočet DPH (jste-li plátcem) a snížit si základ daně, pokud je výdaj daňově uznatelný.
Jestli nic z toho neuděláte, stát jste neošidila. Podstané je to, že dodavatel odvedl DPH a daň z příjmu.
Offline