Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, máme tady fakturu za mýtné zaplacené v Rakousku, kde je také rozpis DPH. Chci se jen zeptat, zda to udělám správně, že do nákladů dám celou zaplacenou částku včetně DPH 518/321. A nikde jinde DPH neuvádím a i nenárokuji, protože bylo zaplaceno v zahraničí. Vedeme PÚ.
Moc děkuji
Offline
Zdena napsal(a):
Ano, celou částku na 518/321. Mimo přiznání k DPH.
Moc děkuji!!
Offline
Zdena napsal(a):
Ano, celou částku na 518/321. Mimo přiznání k DPH.
Ještě bych se jen chtěla zeptat, máme zaplacenou službu, kdy řidiči dostanou od jisté společnosti pl. karty, těmito kartami po EU platí PHM, mýto.. a poté nám příde od dané společnosti faktura s vyčíslením jednotlivých plateb a ty máme firmě uhradit. Přílohou faktury jsou jednotlivé vyučtování, kde nyní je přílohou zaplacené mýtné v Rakousku a je tam vyčísleno dané DPH. Daná společnost má německé DIČ. Tak nevím, v jakém jsem režimu, zda nejsem náhodou v přenesené daň. povinnosti.
Moc děkuji za zodpovězení dotazu
Offline
Nejste v přenesené, místo plnění zůstává v jednotlivých zemích EU. Mýtné je jakýsi nájem, tedy služba spojená s nemovitostí, místo plnění podle § 10 ZDPH. U PHM nejde o dodání zboží z jiného členského státu, PHM se považují za spotřebované na území státu, kde jste je čerpali (nebyly přepraveny do tuzemska nebo do jiného členského státu). Dejte všechno do výdajů /nákladů/ včetně DPH. Kdyby vám jistá společnost zařídila vrácení DPH z členských států EU, tak dáte vrácenou daň do příjmů /výnosů/.
Offline