Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den, chci se zeptat jsem OSVČ vedu daňovou evidenci od 1.1.2012 jssem činnost pozastavil a jsem veden na ÚP daňové přiznání jsem již odevzdal ale vrtá mi hlavou jestli jsem tam neměl uvést pohledávky a závazky které jsem neměl ještě uhrazené byly uhrazené až teď v únoru nebo budu muset příští rok podat přiznání i přehledy na VZP a OSSZ.já si myslím že uvádím jen skutečné příjmy které jsem obdržel k 31.12.2011 ale js zmatený tím pozastavením činnosti jestli to nemám náhodou špatně.
Děkuji
Offline
Pokud jste přerušil činnost až v roce 2012, tak jste do daňového přiznání za rok 2011 správně uvedl jen příjmy, které jste obdržel do 31.12.2011. Úpravy základu daně byste provedl až v případě, že činnost neobnovíte do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2012, tedy do 1.4.2013.
Offline
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má moje sestra podávat daňové přiznání. Je na mateřské dovolené a pracovní poměr ji stále trvá, ale nemá zde žádné příjmy, ještě pracuje na dohodu o pracovní činnosti, kde má příjem cca 8000 Kč hrubého - zde má podepsané Prohlášení poplatníka a daň má zde nulovou.
Děkuji.
Offline
Vaše sestra má příjmy ze závislé činnosti a vzhledem k podpisu Prohlášení jí není strhávána žádná daň ze mzdy. Není co zúčtovávat za rok a aní nemá povinnost podávat DAP
Offline
Dobrý den. Prosím poraďte. Pokud OSVČ je povinná vest účetnictví (je zapsaná v OR jako cizinka), může uplatnit výdaje procenty? Pokud ano, tak co tedy s přílohy k DPFO ( Výkazy zisku a ztráty, rozvaha...). Děkuji.
Offline
Dobrý den, vedu jednu osvč - cizince, uplatňuje výdaje procentem z příjmů. K přiznání vytvořím a přiložím výkaz zisku a ztrát a rozvahu. Ale neptejte se mne, jak tyto výkazy tvořím... dalo by se říct "lidová tvořivost" ... v každém případě, finanční úřad, kam toto jde, to tak nějak toleruje....
Příjmy-příloha č.1 ř. 101 přiznání dám do výkazu zisku a ztrát do výkonů,
výdaje z přílohy č.1 ř.102 procentem dám do výkazu zisku a ztrát do výkonové spotřeby. Toť vše, co dávám do výkazu zisku a ztrát.
Do rozvahy dám rozdíl mezi příjmy a výdaji do aktiv do krátkodobého majetku, do pasiv tu samu částku do výsledku hospodaření...toť vše.
Ale opravdu je asi můj fú tuze tolerantní.
Jana
Editoval JANAA (2012-02-29 17:08:37)
Offline
Děkuji za odpověď. Já jsem si spíš myslela, že se účetní závěrka ne má k DPFO dávat vůbec v případě výdajů paušálem, protože se týká přímo účetnictví. Ví někdo ještě, jak to funguje?
Offline
Taky mám takový případ FO vede účetnictví, výdaje uplatňuje paušálem. Takže podvojně zaúčtuju celý rok, zjistím zdanitelné výnosy a do přiznání dám výdaje paušálem (jsou-li výhodnější). Vypočtenou daň zaúčtuju a sestavím rozvahu a výsledovku z účetnictví a přiložím k přiznání a do přílohy napíšu, že daňové výdaje jsou uplatněny paušálem, toť celé.
Offline
Ano, já také postupuje přesně tak jak popsala Lenka. Závěrka se samozřejmě příkládá.
Offline