Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz



#1 2011-07-09 17:25:31

Lenka166
Člen/ka

Stravenky

Dobrý den,
prosím Vás, lámu si hlavu se zaúčtováním v DE:
jako OSVČ obdržím 1.7.2011 za prodej zboží či služby (hostinská činnost) úhradu stravenkami ve výši 1510,- Kč.
Stravenky odevzdám 20.7.2011 Sodexu a podobým společnostem.
Sodex, a pod....  vystaví fakturu, na provizi 200,- Kč + DPH 20% a na ní zároveň informuje textem: "Na základě vzájemného zúčtování Vámi vrácených kuponů, výčetka číslo xxxx Vám avizujeme úhradu 1270,- Kč".
Částku 1270,- Kč uhradí 30.7.2011 Sodex,apod..... na můj bankovní účet.


Je správné zaúčtování:
___________________

    01.07.2011 příjem cenin                                                            +1510,- Kč


22.07.2011 obdržím fakturu od Sodexu a pod.... se zdant.pln. 20.7.2011 takže budu účtovat:

    20.07.2011 výdej cenin                                                             -1510,- Kč
    22.07.2011 výdaj daňový-provozní režie                                      -200,- Kč,
    22.07.2011 nárok na odpočet DPH                                                 -40,- Kč


po obdržení výpisu z účtu s datem úhrady 30.7.2011 zaúčtuji:

   30.7.2011 příjem daňový-prodej zboží nebo služeb                     +1270,- Kč   


A nevím kdy a v jaké výši odvod DPH, jaký základ)??????????????


Můžete mi prosím poradit, zda uvažuji správně?

Děkuji mnohokrát a přeji pěkné odpoledne.
                                                                     Lenka

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB