Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
V loňském roce je vystavena faktura zdanitelné plnění 30.11. uhrazena v roce 2010. Budu ji uvádět do daňového přizná k DPH za rok 2009(už proběhlo) a do daňového přiznání k dani z příjmů až v roce 2010. Platí to takhle jen pro OSVČ nebo i právnické osoby např. s.r.o..
Děkuji
Offline
Takhle to platí jen u vedení DE.U vedení podvojného účetnictví (může být i FO) vstupuje do nákladů v době zaúčtování,na rozdíl od DE,kdy se zdaňuje až při úhradě.
Offline