Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Zdravím,
Jsem neplátce DPH, ale zaregistrovaný jako identifikovaná osoba.
Přijal jsem službu ze zahraničí jako identifikovaná osoba. Zaplatil jsem tedy částku bez DPH a toto jsem si dal do evidence jako daňový výdaj. Následující měsíc jsem podal přiznání k DPH a zaplatil DPH FÚ.
Teď nevím, co s tou částkou za DPH. Mám to v evidenci počítat jako daňový výdaj? Nebo mám to připočítat k té ceně služby? Jako neplátce DPH teoreticky eviduji i DPH s cenou produktu/služby jako daňový výdaj. Takže i v tomto případě by asi mělo jít o daňový výdaj. Ale na druhou stranu jsem vystupoval jako plátce, takže nevím čím se řídit a jestli to není u plátců jinak.
Děkuji za odpověď a pomoc.
Offline
Zaplacenou částku za DPH počítejte v evidenci jako daňový výdaj.
Offline