Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Mohl by mi někdo pomoci s přenesenou daňovou povinností ve stavebnictví.
OSVČ 1 plátce DPH dělá stavební práce pro neplátce DPH, součástí jeho faktury jsou i práce jiného OSVČ 2, také plátce DPH.
Takže od OSVč 2 nám přijde faktura za 100 bez DPH, já na ní vyčíslím daň 21 a v daň přiznání uvedu na řádku 10. A dám si tuto fakturu i do nákladů a uvedu na řádku 40?
A když budu vystavovat fakturu konečnému odběrateli (neplátci DPH) pak budu fakturovat svoji práci 100 + 100 od osvč2 tedy celkem 200+21% DPH a toto celé pak dám do přiznání na ř. 1?
Zatím jsme vždy jen vystavovali fakturu s přenes. daň. pov. ale z druhé strany jako odběratel a navíc s další fakturací vůbec nevím jak nato.
Offline