Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
chci se zeptat, když vystavím daňový doklad např. na částku 437,60 Kč a odběratel mi pošle 437 Kč nebo 438 Kč (může se stát i omylem 440 Kč).
Kam/jak tento rozdíl uvést do přiznání k DPH? A kam do přiznání k dani z příjmu?
Děkuji.
Offline
Dobrý den, jedná se o mírný nedoplatek, či přeplatek, na DPH má vliv nicotný, tím bych se nezabývala.
V daňové evidenci je to příjem z podnikání, prostě těch pár haléřů navíc také zdaníte, nebo v případě nedoplatku faktury zdaníte méně.
V účetnictví účtujete přes účet 548 či 648.
Uplatňujete li výdaje procentem, pak přeplatek započtete do příjmů.
Jana
Offline