Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dnes t.j. 9.7. jsem vystavila 2 opravné daňové doklady (dobropisy) jako dodavatel a to k daňovým dokladům vystavených 31.5. a 29.6.2012. Jako důvod opravných daňových dokladů jsem uvedla - omylem fakturována vyšší částka (základ daně). Na OPD jsem též uvedla, že je to dle § 42, což si nejsem úplně jistá. Ale byla to oprava výše základu daně, nikoli změna sazby DPH. Ale nyní nevím, mám tyto OPD ještě zahrnout do DP DPH za 2. čtvrtletí, nebo je mám dát až do 3. čtvrtletí. Jelikož je to snížení DPH na výstupu, tak bych se přikláněla k tomu 3. čtvrtletí. Prosím moc o radu a děkuji.
Offline