Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz



#1 2009-09-25 10:02:56

markysss
Člen/ka

DPH

Dobrý den, chtěla jsem se jenom ujistit, když manžel dosáhl v měsíci září obratu 1mil. a zaregistroval se 15.září, plátcem DPH se stává od 1.11.2009???To znamená, že DIČ mu bylo přiděleno ale může ho začít používat až od 1.11.2009???Do té doby bude přijímat nebo vydávat faktury jenom na své IČO???
Předem děkuji za odpověď.Schovancová

Offline

 

#2 2009-09-25 18:08:57

JANAA
Člen/ka

Re: DPH

§94 odst 1 zákona o dani z přidané hodnoty: "se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila obrat", řekla bych tedy, že se plátcem stáváte až od 1.12.
Dičo máte přiděleno od začátku podnikání, je to daňové identifikační číslo, pod kterým platíte daně, žádné jiné nové číslo s plátcovstvím DPH nezískáte. J. 

Offline

 

#3 2009-09-25 18:16:29

janavk
Administrátorka

Re: DPH

Myslím, že jde o to, jestli se přihlásil dobrovolně k plátcovství od 1.11. Pokud ne, tak ze zákona by měl být plátcem až od 1.12., jak píše JANAA. Snad by to mělo být uvedeno na papíru - registraci k DPH.

Offline

 

#4 2009-09-26 06:06:31

JANAA
Člen/ka

Re: DPH

Ano, určitě to vyčtete z rozhodnutí o registraci, pokud si nejste jisti, zda jste zažádali dobrovolně o plátcovství od 1.11.  a nebo si pro jistotu zavolejte na svůj finanční úřad, J.

Offline

 

#5 2009-09-30 16:04:04

novajanicka
Člen/ka

Re: DPH

Dobrý den, chtěla jsem se zepta na otázku ohledně problematiky pořízení zboží přes call-off sklad. Dodavatelem je německá společnost, která dodala zboží do konsignačního skladu, jenž je na území ČR. Zboží z konsignačního skladu bylo poté dodáno v ČR pouze jednomu odběrateli. Protože se jedná o call- off sklad a německý dodavatel nemá povinnost se registrovat k DPH na území ČR, tudíž přechází daňová povinnost na českého odběratele. Tento odběratel vykáže daň na výstupu a zároveň má nárok na odpočet daně? Děkuji za odpověď.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB