Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Stránky: 1
Zdravím,
nevíte prosím, jak zaúčtovat v podvojném účetnictví fakturu z r. 2007, která byla zaplacena z účtu v r. 2008, ale tato faktura nebyla v roce 2007 zaúčtovaná do závazků (tedy ani do nákladů)? Napadá mě zaúčtovat ji k 1. 1. 2008 do nákladů a závazků (MD 5xx/Dal 321) a v daňovém přiznání za r. 2008 o tuto částku navýšit daňový základ (uvést na řádek 20). Je to takto možné? Děkuji.
Offline
Jitas, je to k možné jak píšete, jen já osobně bych to nedala na řádek 20, ale do přílohy č. 1 II. oddílu, napsala bych č. účtu a název účtu a částku, a to se pak přenese do řádku 40. Jen na to opravdu nezapomět při vyplňování přiznání. J.
Offline
JANAA, děkuji za odpověď. Uvažovala jsem i o řádku 40, ale přišlo mi, že spíš ten 20, protože náklad jako takový uznatelný je, jen je z jiného účetního období - tak jsem si říkala, že spíš ten ř. 20, no ono je to takové sporné, že.
Offline
Stránky: 1