Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
český plátce poskytl odtahovou službu v ČR zahr.neplátci / nemám jeho DIČ - nezjistila jsem/ + zajistil ubytování v ČR /doklad z hotelu s 15% DPH/ - obě služby přeúčtovány zahr. firmě - tomuto neplátci bez DPH.
Čs. asistenční služba k fakturaci odtahu uvádí u příjemce služby:
VAT guideline Exempted,
u přeúčtování hotelu: VAT guideline Local tax.
Můžete mi prosím poradit, zda fakturovat bez DPH nebo jako neplátci klasicky fakturovat čs. DPH? Podnikatel vystavil 2 faktury bez DPH, ale nevím, jestli je to správně.
Děkuji.
Offline