Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
Klient FO plátce DPH a registrovaný k DPH i na Slovensku bude nyní po registraci vystavovat za prodej zboží faktury slovenským oděratelům se slovenským DPH. Jak tedy bude vypadat správná fakturace a vykazování.
Faktury pro slovenské odběratele budou v EUR se sazbou 20% DPH pro slovensko pro FO neplátce.Pokud si zboží zakoupí PO plátce DPH, faktura bude vystavená na Slovensko s přenesenou daňovou povinností(tak, jak je to v ČR) nebo je zde pět uvedená sazba 20%DPH, která platí na Slovensku? Mockrát děkuji za odpověď. Setkávám se s tím poprvé.
A jaké členění pro tyto faktury budu vykazovat tak, aby se mi to promítlo do českého přiznání DPH?
Offline