Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz



#1 2015-04-27 21:20:56

pegasek.b
Člen/ka

proplacení dokladů společníkovi

>prosím o názor, zda lze takto postupovat
>jsme nově vzniklé s.r.o., zápis do OR 25.3.2015,
>registrace k dph 2.4.2015, ZK 60 000,-
>
>k dnešnímu dni máme v pokladně 0,-
>současně mám k proplacení od společníků=jednatelů
>doklady placené v hotovosti ( PHM, poštovné, mýto, správní
>poplatky)
>mohu tyto výdajové doklady proúčtovat interním
>dokladem jako
>5xx/365 a až nám odběratelé uhradí faktury, tak
>proplatím tyto doklady z účtu 211/365
>
>lze takto postupovat i do budoucna nebo je lepší
>převést hotovost z účtu do pokladny a fyzicky vyplatit z
>pokladny?

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB