Diskusní fórum Jak podnikat

Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Administrátorka diskusního fóra ani jeho moderátorka a členové se nehlásí jako příslušníci určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupují jako odborníci v tématech, která jsou předmětem diskuse. - Vše přehledně také na Jakpodnikat.cz



  • Index
  •  » DPH
  •  » Dodatečné daňové přiznání

#1 2013-11-13 20:17:47

Dominika
Člen/ka

Dodatečné daňové přiznání

Dobrý večer,
jsme s.r.o., plátce DPH. V listopadu 2013 jsme obdrželi fakturu v přenesené daňové povinnosti - DUZP 31.8.2013, datum vystavení 11.11.2013. Je nutné podat dodatečné daňové přiznání (+ nový výpis z evidence) nebo
se dá využít znění § 104 ZDPH (máme plný nárok na odpočet) a podat pouze opravený výpis evidence? v případě pozdě obdržených faktur za plnění v rámci EU (pořízení zboží z JČS nebo služba od osoby neusazené v tuzemsku)
dodatečná přiznání nepodáváme.


Moc děkuji.

Offline

 

#2 2013-11-14 08:37:03

andrea03
Člen/ka

Re: Dodatečné daňové přiznání

Někdo dodatečné dělá, aby protistrany byly souhlasné, nemusí pak podávat vysvětlení na FÚ kvůli nesrovnalostem.
Většina ale podle mě dá do současného , aktuálního měsíce dph na ř. 10 a 43 a do současného , aktuálního výpisu z evidence.
žádné dodatečné přiznání ani hlášení

Offline

 
  • Index
  •  » DPH
  •  » Dodatečné daňové přiznání

Zápatí

Powered by PunBB | CZ a SK
© Copyright 2002–2008 PunBB